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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2380-897-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2380-892-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
799140 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Renel Ingeniería |
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Razón Social |
DAYSI CAROL CERDA JUÁREZ
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R.U.T. |
15.030.307-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Renel Ingeniería |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE FABRICACION DE 5 SOMBRAS DE 7X3 CON ALTURA DE 3 MTS. CON PERFILES DE 40X40 MM ESPESOR 2 MM CON LONA INSTITUCIONAL Y FILTRO UV.
DETALLES SE VERAN EN VISITA A TERRENO OBLIGATORIA | SERVICIO DE FABRICACION DE SOMBRAS EN DEPENDENCIAS DE PISTA ATLETICA OS 138918 |
$ 4.206.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.206.000
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$ 4.206.000
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Total Neto
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$ 4.206.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 799.140
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$ 5.005.140
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.