Orden de Compra. Nº14-440-AG25 " INSUMOS PARA ELABORAR COFFE BREAK (SIC N°354 CFP)"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 14-440-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 12-08-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ELABORAR COFFE BREAK (SIC N°354 CFP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
R.U.T. 60.703.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 830 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
R.U.T. 60.703.000-6
Dirección de Facturación Morandé 801, segundo piso Bodega.
Comuna Santiago
Impuesto 12100,91
Dirección de Envío de la Factura Morandé 801, segundo piso Bodega.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grumpy Chile SPA
Razón Social GRUMPY CHILE SPA
R.U.T. 76.559.757-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grumpy Chile SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152006
Bandejas o fuentes domésticas5UnidadBANDEJAS DE CARTÓN DE 22 CMS APROX  $ 1.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.215 $ 6.215
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos3UnidadVASO TÉRMICO PAQUETE CON 25 UNIDADES DE 240 ML  $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381 $ 381
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2UnidadVASO PLÁSTICO PAQUETE CON 25 UNIDADES DE 200 ML  $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24 $ 24
50202303
Jugos y néctar concentrados6UnidadNÉCTAR VARIEDAD DE SABORES BOTELLA DE 1,5 LT  $ 1.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.410 $ 10.410
50202310
Agua mineral2UnidadAGUA MINERAL SIN GAS DE 1,5/1,6 LT  $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838 $ 838
50201706
Café1UnidadCAFÉ INSTANTANEO FINA SELECCIÓN DE 400 GRS  $ 16.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.639 $ 16.639
50201713
Bolsitas de te1UnidadCAJA DE TÉ CON 100 BOLSITAS  $ 2.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.721 $ 2.721
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1UnidadAZÚCAR BLANCA GRANULADA DE 1 KILO  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1UnidadENDULZANTE STEVIA DE 180 ML  $ 2.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.552 $ 2.552
50181905
Galletas dulces o pastelitos15UnidadGALLETAS DULCES VARIEDADES DE 100 A 140 GRS  $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.910 $ 11.910
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadGALLETAS SALADAS TIPO GRILL DE 140 GRS  $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300
52121602
Servilletas2UnidadSERVILLETAS DE 50 UNIDADES  $ 803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.606 $ 1.606
52151704
Cucharas domésticas1UnidadPAQUETE DE 100 UNIDADES DE CUCHARAS PLÁSTICAS DE TÉ  $ 1.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.203 $ 1.203
Total Neto $ 63.689
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.101
TOTAL OC $ 75.790


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.