Orden de Compra. Nº
14-440-AG25
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INSUMOS PARA ELABORAR COFFE BREAK (SIC N°354 CFP)
"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
14-440-AG25
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
12-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA ELABORAR COFFE BREAK (SIC N°354 CFP)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
Razón Social
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
R.U.T.
60.703.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 830 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
R.U.T.
60.703.000-6
Dirección de Facturación
Morandé 801, segundo piso Bodega.
Comuna
Santiago
Impuesto
12100,91
Dirección de Envío de la Factura
Morandé 801, segundo piso Bodega.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Grumpy Chile SPA
Razón Social
GRUMPY CHILE SPA
R.U.T.
76.559.757-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Grumpy Chile SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52152006
Bandejas o fuentes domésticas
5
Unidad
BANDEJAS DE CARTÓN DE 22 CMS APROX
$ 1.243,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.215
$ 6.215
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
3
Unidad
VASO TÉRMICO PAQUETE CON 25 UNIDADES DE 240 ML
$ 127,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 381
$ 381
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
2
Unidad
VASO PLÁSTICO PAQUETE CON 25 UNIDADES DE 200 ML
$ 12,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24
$ 24
50202303
Jugos y néctar concentrados
6
Unidad
NÉCTAR VARIEDAD DE SABORES BOTELLA DE 1,5 LT
$ 1.735,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.410
$ 10.410
50202310
Agua mineral
2
Unidad
AGUA MINERAL SIN GAS DE 1,5/1,6 LT
$ 419,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 838
$ 838
50201706
Café
1
Unidad
CAFÉ INSTANTANEO FINA SELECCIÓN DE 400 GRS
$ 16.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.639
$ 16.639
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad
CAJA DE TÉ CON 100 BOLSITAS
$ 2.721,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.721
$ 2.721
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Unidad
AZÚCAR BLANCA GRANULADA DE 1 KILO
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.890
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Unidad
ENDULZANTE STEVIA DE 180 ML
$ 2.552,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.552
$ 2.552
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Unidad
GALLETAS DULCES VARIEDADES DE 100 A 140 GRS
$ 794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.910
$ 11.910
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
GALLETAS SALADAS TIPO GRILL DE 140 GRS
$ 1.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.300
$ 7.300
52121602
Servilletas
2
Unidad
SERVILLETAS DE 50 UNIDADES
$ 803,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.606
$ 1.606
52151704
Cucharas domésticas
1
Unidad
PAQUETE DE 100 UNIDADES DE CUCHARAS PLÁSTICAS DE TÉ
$ 1.203,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.203
$ 1.203
Total Neto
$ 63.689
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.101
TOTAL OC
$ 75.790
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.