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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
744835-933-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
27-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-249-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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744835-249-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
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R.U.T. |
69.255.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 |
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Comuna |
Lo Espejo
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Teatro No Más |
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Razón Social |
JORGE ANDRES RIVERO BRAVO
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R.U.T. |
12.646.459-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Teatro No Más |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | VER DETALLE EN SOLICITUD
LINEA 1 PRODUCCIÓN DE EVENTO
| DE ACUERDO A OFERTA PRESENTADA POR OFERENTE EN COTIZACIÓN |
$ 1.800.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.800.000
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$ 1.800.000
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45111702
| Cajas de conexión de sonido | 1 | Unidad | VER DETALLE EN SOLICITUD
LINEA 2 CAJAS DE CONEXIÓN | DE ACUERDO A OFERTA PRESENTADA POR OFERENTE EN COTIZACIÓN |
$ 700.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 700.000
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$ 700.000
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Total Neto
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$ 2.500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 2.500.000
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.