Orden de Compra. Nº
2704-875-AG25
"
Artículos de Ferretería (s/c 2829)
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2704-875-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
Artículos de Ferretería (s/c 2829)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción
Razón Social
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T.
60.911.006-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12261.12 del sistema Materiales de uso y .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T.
60.911.006-6
Dirección de Facturación
Avenida Collao 1202
Comuna
Concepción
Impuesto
86036,75
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Collao 1202
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Razón Social
CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA
R.U.T.
78.905.210-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46181504
Guantes protectores
10
Unidad
PECHERA CUERO
$ 6.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.200
$ 63.200
46181504
Guantes protectores
10
Unidad
CASACA CUERO SOLDADOR
$ 16.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 169.500
$ 169.500
46181504
Guantes protectores
5
Unidad
VISOR 8 X 16 CLARO C/BORDE ALUMINIO
$ 1.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.625
$ 5.625
46181504
Guantes protectores
300
Unidad
PROTECTOR OIDO C/CORDON Y CAJA
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.000
$ 87.000
46181504
Guantes protectores
5
Unidad
ADAPTADOR VISOR P/CASCO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
46181504
Guantes protectores
5
Unidad
CASQUETE P/PROTECTOR FACIAL
$ 1.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.625
$ 5.625
46181504
Guantes protectores
5
Par
GUANTE MULTIFLEX PALMA NITRILO RUGOSO THICK
$ 525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.625
$ 2.625
46181504
Guantes protectores
10
Par
POLAINA CUERO SOLDADOR
$ 5.845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.450
$ 58.450
46181504
Guantes protectores
10
Par
GUANTE CABRITILLA S/FORRO
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
46181504
Guantes protectores
10
Par
GUANTE SOLDADOR AZUL KEVLAR
$ 4.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.300
$ 41.300
Total Neto
$ 452.825
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 86.037
TOTAL OC
$ 538.862
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.