Orden de Compra. Nº2704-875-AG25 "Artículos de Ferretería (s/c 2829)"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2704-875-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Artículos de Ferretería (s/c 2829)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12261.12 del sistema Materiales de uso y .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Facturación Avenida Collao 1202
Comuna Concepción
Impuesto 86036,75
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA
R.U.T. 78.905.210-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores10UnidadPECHERA CUERO  $ 6.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.200 $ 63.200
46181504
Guantes protectores10UnidadCASACA CUERO SOLDADOR  $ 16.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.500 $ 169.500
46181504
Guantes protectores5UnidadVISOR 8 X 16 CLARO C/BORDE ALUMINIO  $ 1.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.625 $ 5.625
46181504
Guantes protectores300UnidadPROTECTOR OIDO C/CORDON Y CAJA  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
46181504
Guantes protectores5UnidadADAPTADOR VISOR P/CASCO  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
46181504
Guantes protectores5UnidadCASQUETE P/PROTECTOR FACIAL  $ 1.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.625 $ 5.625
46181504
Guantes protectores5ParGUANTE MULTIFLEX PALMA NITRILO RUGOSO THICK  $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.625 $ 2.625
46181504
Guantes protectores10ParPOLAINA CUERO SOLDADOR  $ 5.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.450 $ 58.450
46181504
Guantes protectores10ParGUANTE CABRITILLA S/FORRO  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
46181504
Guantes protectores10ParGUANTE SOLDADOR AZUL KEVLAR  $ 4.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.300 $ 41.300
Total Neto $ 452.825
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.037
TOTAL OC $ 538.862


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.