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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1705-766-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE EMPAVONADO PARA VIDRIOS PROYECTO MEL: 1705-433-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
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R.U.T. |
61.606.603-k |
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Dirección de Facturación |
Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO |
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Comuna |
Quintero
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Impuesto |
15770 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-11-2025 |
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Proveedor |
Liberman Ltda |
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Razón Social |
IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LIBERMAN LIMITADA
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R.U.T. |
77.723.710-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Liberman Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80161602
| Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos | 5 | Unidad | EMPAVONADO PARA VIDRIOS BLANCO PRIVACIDAD LAMINADO OPACO FILM EQUIVALENTE O SIMILAR YAYKA /ADJUNTAR COTIZACIÓN FICHA TÉCNICA O FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO, LOS REQUISITOS MENCIONADOS SON NECESARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL PRODUCTO*POR OBLIGATORIEDAD SOLO SE ACEPTARÁN OFERTAS QUE CUMPLAN CON EL PLAZO OFERTADO. | |
$ 16.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.000
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$ 83.000
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Total Neto
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$ 83.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.770
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$ 98.770
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.