Orden de Compra. Nº2585-4343-AG25 " ADQ. MATERIALES DE OFICINA, ORD.N°3824-2025, RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 2024, DIDECO, IMA, GMH Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-1255-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-4343-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE OFICINA, ORD.N°3824-2025, RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 2024, DIDECO, IMA, GMH Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-1255-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Renato Rocca #1585
Comuna Arica
Impuesto 55030,08
Dirección de Envío de la Factura Renato Rocca #1585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Diego SPA
Razón Social LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA DIEGO SPA
R.U.T. 77.743.542-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Libreria Diego SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta300UnidadLAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY AZUL 1,0MM LAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY AZUL 1,0MM $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
44121801
Cinta correctora40UnidadCORRECTOR CINTA COLOR AZUL 6 MTS 5MM (TORRE SUPERIOR O SIMILAR) CORRECTOR CINTA COLOR AZUL 6 MTS 5MM (TORRE SUPERIOR O SIMILAR) $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo6UnidadNOTA ADHESIVA DE 100 UNIDADES, 5 COLORES (FULTONS SUPERIOR O SIMILAR) NOTA ADHESIVA DE 100 UNIDADES, 5 COLORES (FULTONS SUPERIOR O SIMILAR) $ 2.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.012 $ 15.012
44122011
Carpetas para archivos200UnidadCARPETA DE CARTON DE VARIOS COLORES TAMAÑO OFICIO (TORRE SUPERIOR O SIMILAR) CARPETA DE CARTON DE VARIOS COLORES TAMAÑO OFICIO (TORRE SUPERIOR O SIMILAR) $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
14111525
Papel multiuso45UnidadRESMA 500 HOJAS PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRS O SUPERIOR RESMA 500 HOJAS PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GRS O SUPERIOR $ 4.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.420 $ 183.420
Total Neto $ 289.632
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.030
TOTAL OC $ 344.662


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.