|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2452-249-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SUPLEMENTO ALIMENTICIO BOTICA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2582-105-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIRECCION DE SALUD |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
San Diego N° 474 |
|
Comuna |
|
|
Impuesto |
119130 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Diego N° 474 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
KNOP LABORATORIOS S.A.- Casa Matriz |
|
Razón Social |
KNOP LABORATORIOS S A
|
|
R.U.T. |
89.688.800-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
KNOP LABORATORIOS S.A.- Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42311604
| Hemostáticos de colágeno o colágeno microfibrilar | 3000 | Unidad no definida | Colágeno Hidrolizado 100%, caja x 30 sobres de 10 g. | KARTIGEL SOBRE (DISPLAY x 30) ( 100% Colageno Hidrolizado - Tipo 1 - Natural - Sin Gluten ), Lab.KNOP GMP. |
$ 209,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 627.000
|
$ 627.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 627.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 119.130
|
|
$ 746.130
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.