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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
707423-140-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Celebracion de Fiestas Patrias 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
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R.U.T. |
70.574.900-0 |
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Dirección de Facturación |
Claro Solar Nº 1148 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
254315 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Claro Solar Nº 1148 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| CONDICIONES GENERALES | EN TDR ADJUNTOS, HORARIOS DE ENTREGA POR CONFIRMAR. |
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Proveedor |
SANTOBOKADO SPA |
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Razón Social |
SANTOBOKADO SPA
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R.U.T. |
77.362.683-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SANTOBOKADO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50192802
| Empanadas, tartas y pies congelados | 376 | Unidad | Empanadas de Horno de carne | |
$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 601.600
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$ 601.600
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50192803
| Empanadas, tartas y pies estables sin refrigerar | 376 | Unidad | Empanadas Fritas de Queso | |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.800
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$ 300.800
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50161814
| Dulces con azúcar o sustitutos | 233 | Unidad | Pajaritos Dulces | |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 116.500
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$ 116.500
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50202311
| Bebidas | 376 | Unidad | Bebida en Lata y/o Jugo Individual Botella | |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 319.600
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$ 319.600
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Total Neto
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$ 1.338.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 254.315
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$ 1.592.815
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.