Orden de Compra. Nº612-1334-SE23 "DTI SC NO PAC N°1841-2023 OP - REAJUSTE SERVICIOS INFORMÁTICOS DE CIBERSEGURIDAD DIF AÑO 2 Y AÑO 3"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 612-1334-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2023
Nombre de la Orden de Compra DTI SC NO PAC N°1841-2023 OP - REAJUSTE SERVICIOS INFORMÁTICOS DE CIBERSEGURIDAD DIF AÑO 2 Y AÑO 3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 612-21-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Agricola y Ganadero (SAG central)
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 28393 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación Av. Bulnes 140 PRIMER PISO - TESORERIA
Comuna Santiago
Impuesto 2056644,36
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 140 PRIMER PISO - TESORERIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NetProvider S.A
Razón Social NETPROVIDER S A
R.U.T. 77.486.490-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NetProvider S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware1Unidad no definida REAJUSTE SERVICIOS INFORMÁTICOS DE CIBERSEGURIDAD DIFERENCIA AÑO 2 $ 338.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.436 $ 338.436
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware1Unidad no definida REAJUSTE SERVICIOS INFORMÁTICOS DE CIBERSEGURIDAD AÑO 3 $ 10.486.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.486.008 $ 10.486.008
Total Neto $ 10.824.444
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.056.644
TOTAL OC $ 12.881.088


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.