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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3926-317-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
28-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION DE FRENOS CAMIONETA FORD RANGER LYZV-88 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3926-5-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
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R.U.T. |
69.251.800-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Nueva Norte Sur S/N, Puaucho |
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Comuna |
San Juan de La Costa
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Impuesto |
90785,515 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Nueva Norte Sur S/N, Puaucho |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-06-2024 |
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Proveedor |
Solution M&S Ltda. |
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Razón Social |
SOC. COM. E INV. SOLUTION M&S LTDA.
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R.U.T. |
76.129.141-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Solution M&S Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25171718
| Kits de reparación de frenos | 1 | Unidad no definida | MANTENCION Y REPARACION DE FRENOS CAMIONETA FORD RANGER LYZV-88. | MANTENCION Y REPARACION DE FRENOS CAMIONETA FORD RANGER,LYZV-88.KIT DE FRENOS, GOMAS DE FRENO, TAMBOR DE FRENOS, LIQUIDO DE FRENOS, TUERCA RUEDA, PERNOS RUEDA MAS MANO DE OBRA. OT: N° 57. |
$ 477.820,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 477.820
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$ 477.820
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Total Neto
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$ 477.820
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Descuento
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$ 2
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 90.786
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$ 568.604
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.