Orden de Compra. Nº5153-1255-AG23 "REPARACION MAQUINA DE HIELO 5153-1199-COT23 OCI 165376"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5153-1255-AG23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-07-2023
Nombre de la Orden de Compra REPARACION MAQUINA DE HIELO 5153-1199-COT23 OCI 165376
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MEMO 7617 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación DR. CARLOS LORCA 999
Comuna Independencia
Impuesto 38333,64
Dirección de Envío de la Factura DR. CARLOS LORCA 999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIO CHACON E HIJOS LIMITADA
Razón Social MARIO CHACON E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 83.595.400-5
Sucursal MARIO CHACON E HIJOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24131901
Productoras de cubitos de hielo1Unidadreparación maquina de hielo R-10611 SE SOLICITA EL CERTIFICADO DE LA MARCA BREMA reparación maquina de hielo R-10611 SE SOLICITA EL CERTIFICADO DE LA MARCA BREMA $ 201.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.756 $ 201.756
Total Neto $ 201.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.334
TOTAL OC $ 240.090


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.