Orden de Compra. Nº494-243-SE26 "PROGRAMACION DE UMT, DESDE 494-4-LR25 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 494-243-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMACION DE UMT, DESDE 494-4-LR25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 494-4-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos Hospital de Copiapó
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 1320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1422
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Facturación LOS CARRERA 1320
Comuna Copiapó
Impuesto 336775
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grifols Chile S.A.
Razón Social GRIFOLS CHILE S A
R.U.T. 96.582.310-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grifols Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Accesorios o suministros de analizadores de banco 4Caja244-3435 DG SOL (2X100 ML) 210354 SOLUCION DE BAJA FUERZA IONICA (LISS) PARA DILUCION DE MUESTRA $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
41115804
Accesorios o suministros de analizadores de banco 1Unidad244-3433 EXTENDED CONTROL (4X9 ML) 213286 CELULAS CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE 4 TUBOS $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
41115804
Accesorios o suministros de analizadores de banco 1Kit244-9121 COOMBS CONTROL (1X10 ML) 213394 CELULAS CONTROL DE CALIDAD PARA COOMBS DIRECTO $ 62.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
41115804
Accesorios o suministros de analizadores de banco 2Kit244-0342 DG GEL COOMBS (2X25 CARDS) 210342 TARJETAS DE SOPORTE EN COLUMNAS PARA DETERMINACION DE PRUEBAS CRUZADAS/COOMBS DIRECTO/ESTUDIO VARIANTE D $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
41115804
Accesorios o suministros de analizadores de banco 3Kit244-3659 SERIGRUP 2X10 ML 213659 CELULAS TESTIGOS ABO A1-B $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
41115804
Accesorios o suministros de analizadores de banco 3Kit244-0204 Serascan Diana 2 (2x10 ml)210204 CELULAS DE CREENING DE TRES PANEL DE CELULAS MAS DIEGO A.PARA DETENCION DE ANTICUERPOS IRREGULARES (2x10 ml) $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
41115804
Accesorios o suministros de analizadores de banco 3Kit244-0204 Serascan Diana Dia (1x10 ml)210203 CELULAS DE CREENING DE TRES PANEL DE CELULAS MAS DIEGO A.PARA DETENCION DE ANTICUERPOS IRREGULARES (1x10 ml) $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
Total Neto $ 1.772.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 336.775
TOTAL OC $ 2.109.275


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.