Orden de Compra. Nº948-67-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-41-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 948-67-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-41-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración I Región
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 206 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Facturación Zegers N° 159
Comuna Iquique
Impuesto 72143
Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rústico Iquique Spa
Razón Social COMERCIALIZADORA RÚSTICO IQUIQUE SPA
R.U.T. 77.344.062-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rústico Iquique Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10101601
Pollos1Unidad• 30 PECHUGAS DE POLLO ENTERAS. • 2 SACOS DE PAPA CADA UNO 25 KILOS • 45 TARROS DE LECHE EVAPORADA GLORIA • 5 BANDEJAS DE HUEVO 30 UNIDADES CADA UNA. • 5 KILOS ACEITUNA DE AZAPA MORADA CON AMARGO. • 20 MORRONES AMARILLOS • 1 KILO CÚRCUMA EN POLVO • 1/2 KILO AJO EN PASTA • 10 KILOS CEBOLLA • 1/4 COMINO POLVO. • 1/4 AJINOMOTO • 50 SOBRES DE CALDO DE COSTILLA EN POLVO AGUSTA • 1/4 ORÉGANO • 10 ATADOS DE CILANDRO   $ 379.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.700 $ 379.700
Total Neto $ 379.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.143
TOTAL OC $ 451.843


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.