Orden de Compra. Nº1461054-411-AG25 "ADQUISICION INSUMOS DE LABORATORIO PARA COLEGIO PEDRO AGUIRRE CERDA DE LA SERENA-compra ágil: 1461054-412-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1461054-411-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DE LABORATORIO PARA COLEGIO PEDRO AGUIRRE CERDA DE LA SERENA-compra ágil: 1461054-412-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
R.U.T. 61.981.040-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 628 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
R.U.T. 61.981.040-6
Dirección de Facturación Huanhuali #565
Comuna La Serena
Impuesto 380096,9
Dirección de Envío de la Factura Huanhuali #565
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA

El proveedor seleccionado deberá hacer entrega en la o las siguientes dirección:   EN COLEGIO PEDRO AGUIRRE CERDA UBICADO EN CALLE COLO COLO ESQUINA CARDENAL CARO, LAS SERENA. PARA COORDINAR ENTREGA DEBE COMUNICARSE CON LA DIRECTORA DOÑA IRMA GAETE CASTILLO AL FONO 982625226 O AL EMAIL COLEGIO.PEDROAGUIRRECERDA@SLEPELQUI.GOB.CL

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Madigae
Razón Social GALLEGUILLOS LIMITADA
R.U.T. 77.421.370-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Madigae
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41121803
Vasos de precipitados de laboratorio1GlobalDetalle de los productos solicitados, se indican COTIZACION N°5032 ADJUNTA  $ 2.000.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.510 $ 2.000.510
Total Neto $ 2.000.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 380.097
TOTAL OC $ 2.380.607


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.