|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2502-101-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2502-75-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
|
|
R.U.T. |
69.110.700-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
|
|
R.U.T. |
69.110.700-0 |
|
Dirección de Facturación |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
|
Comuna |
Río Claro
|
|
Impuesto |
480701,52 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TOPSAFE |
|
Razón Social |
TOPSAFE SPA
|
|
R.U.T. |
77.184.417-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
TOPSAFE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53111601
| Zapatos de hombre | 51 | Par | Zapatos de seguridad talla 39 hasta 45 a definir. Detalles en archivo adjunto. | |
$ 49.608,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.530.008
|
$ 2.530.008
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.530.008
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 480.702
|
|
$ 3.010.710
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.