Orden de Compra. Nº3113-112-AG25 "ADQUISICIÓN DE PINTURAS "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3113-112-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 05-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Orden de Compra cancelada, de acuerdo a punto 7. Letra b) "En el caso que la Orden de Compra no haya sido aceptada en (24) hrs. transcurridas desde que fue enviada al proveedor o los productos no hayan sido entregados en el plazo informado por el proveedor en su oferta, la Armada podrá solicitar su rechazo entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud en la plataforma de Mercado Público, readjudicando la Compra Ágil al siguiente oferente mejor evaluado"
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Facturación AVENIDA JORGE MONTT S/N, CENTRO ABASTECIMIENTO (T.) BASE NAVAL TALCHUANO
Comuna Talcahuano
Impuesto 111757,62
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA JORGE MONTT S/N, CENTRO ABASTECIMIENTO (T.) BASE NAVAL TALCHUANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Musan
Razón Social COMERCIAL MUSAN SPA
R.U.T. 77.640.582-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Musan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadPINTURAS PARA UNIDAD DE LA ARMADA, SEGÚN ANEXO DE SOLICITUD ADJUNTO.  $ 588.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.198 $ 588.198
Total Neto $ 588.198
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.758
TOTAL OC $ 699.956


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.