Orden de Compra. Nº2776-377-SE25 "FACTURAS N°5528 - 5529 SERVICIOS COMPUTACIONALES PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2776-377-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2025
Nombre de la Orden de Compra FACTURAS N°5528 - 5529 SERVICIOS COMPUTACIONALES PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bisquert 262, Rengo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3765-1-PC25 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo
Comuna Rengo
Impuesto 630325,57
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES S.A.
Razón Social INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES S A
R.U.T. 79.560.740-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80101507
Asesorías Informáticas1UnidadFACTURA N°5528 SERVICIOS COMPUTACIONALES PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2025FACTURA N°5528 SERVICIOS COMPUTACIONALES PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 $ 2.735.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.735.279 $ 2.735.279
80101507
Asesorías Informáticas1UnidadFACTURA N°5529 SERVICIOS COMPUTACIONALES PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2025FACTURA N°5529 SERVICIOS COMPUTACIONALES PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 $ 582.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582.224 $ 582.224
Total Neto $ 3.317.503
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 630.326
TOTAL OC $ 3.947.829


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.