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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1422051-150-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Herramientas de Jardinería y Limpieza P#3: 1422051-149-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA DE ALCALDES PROVIDENCIA LAS CONDES LA REINA
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R.U.T. |
70.064.202-K |
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Dirección de Facturación |
BILBAO 7865 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
263366,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BILBAO 7865 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-05-2025 |
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Proveedor |
COMERCIAL.LUMAAN |
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Razón Social |
MARCELA ELIZABETH SANTANA GUERRERO
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R.U.T. |
14.190.204-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL.LUMAAN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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27112007
| Tijeras de podar | 30 | Unidad | TIJERAS DE PODAR 23CMS | |
$ 4.915,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 147.450
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$ 147.450
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27112004
| Palas | 80 | Unidad | PALA JARDINERA / MANGO DE MADERA LARGO, SIMILAR A TRUPER. | |
$ 5.243,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 419.440
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$ 419.440
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27112003
| Rastrillos | 250 | Unidad | BARRE HOJAS 22 DIENTES EMX 18/22 DE PLASTICO. | |
$ 3.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 819.250
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$ 819.250
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Total Neto
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$ 1.386.140
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 263.367
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$ 1.649.507
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.