Orden de Compra. Nº3089-134-AG25 "TALONARIOS PARA COMPROBANTE EGRESO. AD. CENTRAL compra ágil: 3089-119-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3089-134-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2025
Nombre de la Orden de Compra TALONARIOS PARA COMPROBANTE EGRESO. AD. CENTRAL compra ágil: 3089-119-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 1. Conforme a la oferta entregada por el proveedor mencionado, este contaba con un plazo de cinco (05) días hábiles desde el momento de la aceptación de la orden de compra para proceder con la entrega, lo cual no ocurrió en los plazos ni en las condiciones establecidas. 2.- Que, a pesar de los reiterados intentos del personal del Departamento de Adquisiciones de la Delegación de Bienestar Social (S.) por establecer contacto con el proveedor mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos y visitas presenciales a la dirección indicada en su oferta, este no ha entregado el producto adquirido. 3.- Que, dada la falta de cumplimiento por parte del proveedor y las consecuencias que ello pueda acarrear en el cumplimiento de las funciones de esta Delegación, corresponde tomar las medidas pertinentes al respecto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
R.U.T. 61.102.032-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
R.U.T. 61.102.032-5
Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES N° 4040, QUINTA NORMAL, SANTIAGO.
Comuna Quinta Normal
Impuesto 10507
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES N° 4040, QUINTA NORMAL, SANTIAGO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Relieves Finos CyP Ltda.
Razón Social relieves finos c y p limitada
R.U.T. 88.248.700-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Relieves Finos CyP Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales20TalonarioTALONARIO AUTOCOPIATIVO 50 HOJAS DE 20 X 14 CM, ORIGINAL PAPEL BLANCO, COPIA PAPEL AMARILLO, AMBAS HOJAS CON PREPICADO, COMPROBANTE DE EGRESO FOLIO DESDE EL N° 9301.  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.300 $ 55.300
Total Neto $ 55.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.507
TOTAL OC $ 65.807


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.