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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3892-791-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL PARA TALLER DE CIRCO/DAEM LEBU |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
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R.U.T. |
69.160.300-8 |
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Dirección de Facturación |
RIOSECO 550 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
137789,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RIOSECO 550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RAUL ANDRES OLIVA RODRIGUEZ |
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Razón Social |
RAÚL ANDRÉS OLIVA RODRÍGUEZ
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R.U.T. |
12.886.051-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RAUL ANDRES OLIVA RODRIGUEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25161502
| Monociclos | 1 | Unidad | MONOCICLO JIRAFA , ARO 20, ALTO 160CM EJE 100MM | MONOCICLO JIRAFA , ARO 20, ALTO 160CM EJE 100MM |
$ 156.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 156.303
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$ 156.303
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49221506
| Colchonetas | 1 | Unidad | AIRTRACK, 6 X1.5X15CM/COLCHONETA INFLABLE. | AIRTRACK, 6 X1.5X15CM/COLCHONETA INFLABLE. |
$ 568.907,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 568.907
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$ 568.907
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Total Neto
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$ 725.210
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 137.790
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$ 863.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.