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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
963423-2657-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ.DE MATERIALES PARA MANT. DE MUROS EN VVFFs. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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963423-3-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Zona de Bienestar Arica |
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Razón Social |
Zona de Bienestar Arica
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R.U.T. |
61.980.850-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Santa María 2325, Arica |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Zona de Bienestar Arica
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R.U.T. |
61.980.850-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa María 2325, Arica |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
549864,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa María 2325, Arica |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIAS IBERIA LTDA |
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Razón Social |
FERRETERIAS IBERIA LTDA
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R.U.T. |
79.889.650-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIAS IBERIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 21 | Tineta | ESMALTE AL AGUA HOGAR Y FACHADA BLANCO | ESMALTE AL AGUA HOGAR Y FACHADA BLANCO |
$ 103.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.168.649
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$ 2.168.649
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12162302
| Aceleradores de cemento | 2 | Unidad | MASILLA ROMERAL SACO 25 KG | MASILLA ROMERAL SACO 25 KG |
$ 18.479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.958
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$ 36.958
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31211904
| Brochas | 23 | Unidad | BROCHA PINTA + 3" M.AZUL HELA | BROCHA PINTA + 3" M.AZUL HELA |
$ 4.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.439
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$ 96.439
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 24 | Unidad | DILUYENTE SINTETICO ENVASADO 1 LT | DILUYENTE SINTETICO ENVASADO 1 LT |
$ 3.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.456
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$ 78.456
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30161508
| Rodillo de papel pintado | 23 | Unidad | RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CMS | RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CMS |
$ 5.874,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 135.102
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$ 135.102
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31211505
| Pinturas aceitosas | 17 | Galón | OLEO SINTEICO CONSTRUCTOR GL NEGRO | OLEO SINTEICO CONSTRUCTOR GL NEGRO |
$ 22.260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 378.420
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$ 378.420
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Total Neto
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$ 2.894.024
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 549.865
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$ 3.443.889
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.