Orden de Compra. Nº963423-2657-SE25 "ADQ.DE MATERIALES PARA MANT. DE MUROS EN VVFFs."
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 963423-2657-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DE MATERIALES PARA MANT. DE MUROS EN VVFFs.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 963423-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar Arica
Razón Social Zona de Bienestar Arica
R.U.T. 61.980.850-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa María 2325, Arica
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar Arica
R.U.T. 61.980.850-9
Dirección de Facturación Avenida Santa María 2325, Arica
Comuna Arica
Impuesto 549864,56
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa María 2325, Arica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte21TinetaESMALTE AL AGUA HOGAR Y FACHADA BLANCOESMALTE AL AGUA HOGAR Y FACHADA BLANCO $ 103.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168.649 $ 2.168.649
12162302
Aceleradores de cemento2UnidadMASILLA ROMERAL SACO 25 KGMASILLA ROMERAL SACO 25 KG $ 18.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.958 $ 36.958
31211904
Brochas23UnidadBROCHA PINTA + 3" M.AZUL HELABROCHA PINTA + 3" M.AZUL HELA $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.439 $ 96.439
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices24UnidadDILUYENTE SINTETICO ENVASADO 1 LTDILUYENTE SINTETICO ENVASADO 1 LT $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.456 $ 78.456
30161508
Rodillo de papel pintado23UnidadRODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CMSRODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CMS $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.102 $ 135.102
31211505
Pinturas aceitosas17GalónOLEO SINTEICO CONSTRUCTOR GL NEGROOLEO SINTEICO CONSTRUCTOR GL NEGRO $ 22.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.420 $ 378.420
Total Neto $ 2.894.024
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 549.865
TOTAL OC $ 3.443.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.