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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
776-549-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 776-254-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Presidencia de la República |
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Razón Social |
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
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R.U.T. |
60.000.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
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R.U.T. |
60.000.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 92 piso 10, Stgo. Depto. Abastecimiento |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
44688 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 92 piso 10, Stgo. Depto. Abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRUPO COEM SPA |
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Razón Social |
GRUPO COEM SPA
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R.U.T. |
77.309.147-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRUPO COEM SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121503
| Impresión digital | 1 | Global | servicio de confección grafica de tela PVC impresa, act. S.E. | servicio de confección grafica de tela PVC impresa, act. S.E. |
$ 235.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 235.200
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$ 235.200
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Total Neto
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$ 235.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.688
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$ 279.888
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.