Orden de Compra. Nº4247-179-AG25 "SERVICIO DE COFFE PARA 80 PERSONA ACTIVIDAD ESCUELA DE DIRIGENTES SOCIALES, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-185-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4247-179-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE PARA 80 PERSONA ACTIVIDAD ESCUELA DE DIRIGENTES SOCIALES, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-185-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 220|1001001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
Comuna Punitaqui
Impuesto 51299,81
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DYZ EVENTOS
Razón Social DURAN ZEPEDA EVENTOS SPA
R.U.T. 77.907.452-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DYZ EVENTOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadSERVICIO DE COFFE PARA 80 PERSONAS CONSISTENTE EN: CAFETERIA: CAFFE, TE, AZUCAR, AGUA DE HIERBA, JUGOS SIN AZUCAR. BOCADOS: TROZO DE QUEQUE, ALFAJOR, TAPADITOS O SANDWICH AVE PIMIENTON, JAMON QUESO, TAPADITO CHURRASCO QUESO, PINCHO SALAME QUESO. DEBE INCLUIR VAJILLA, MANTELERIA, 2 PERSONAS PARA SERVIR, MONTAJE Y DESMONTAJE.  $ 269.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.999 $ 269.999
Total Neto $ 269.999
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.300
TOTAL OC $ 321.299


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.573.554-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.