Orden de Compra. Nº1080286-75-AG25 "ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y REPARACION DOS DRONES, MARCA DJI, MODELO MAVIC, PREFECTURA SIAT(1080286-24-COT25) "
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1080286-75-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y REPARACION DOS DRONES, MARCA DJI, MODELO MAVIC, PREFECTURA SIAT(1080286-24-COT25)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
R.U.T. 61.978.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.05.008 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
R.U.T. 61.978.700-5
Dirección de Facturación AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO
Comuna Santiago
Impuesto 102185,04
Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESENERGY SPA
Razón Social ESENERGY SPA
R.U.T. 76.571.252-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESENERGY SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25131707
Aeronave de reconocimiento o vigilancia2UnidadMANTENCION PREVENTIVA 1 EQUIPO DRON Y MANTENCION PREVENTIVA Y REPARACION PARA 1 EQUIPO DRON, SE REQUIERE VISITA OBLIGATORIA EL DÍA LUNES 14 DE ABRIL, A LAS 10:00 HORAS, DEPENDENCIAS PREFECTURA S.I.A.T., UBICADA EN AVDA. PEDRO DE VALDIVIA NRO. 4795, COMUNA DE ÑUÑOA, SERAN CONSIDERADAS SOLO LAS EMPRESAS QUE ADJUNTEN EL ACTA DE VISITA EN TERRENO, ESPERA MAXIMA 10 MINUTOS. COORDINACIÓN CON LUCILA HERMOSILLA TELÉFONO 229221059,   $ 268.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.816 $ 537.816
Total Neto $ 537.816
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.185
TOTAL OC $ 640.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.