Orden de Compra. Nº1271357-252-AG24 "m 479 coffe break 12 jun manuel segovia ley sep "
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271357-252-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2024
Nombre de la Orden de Compra m 479 coffe break 12 jun manuel segovia ley sep
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Educación
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Facturación Sargento aldea 898
Comuna Lampa
Impuesto 64125
Dirección de Envío de la Factura Sargento aldea 898
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Producciones Cautivo
Razón Social PRODUCCION DE EVENTOS NICOLAS CARRASCO CAUTIVO E.I.R.L.
R.U.T. 77.534.187-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Producciones Cautivo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadTAPADITO AVE MAYO TAPADITO SALAME, QUESO MUFFINS (MOKA, VAINILLA) TROZOS DE KUCHEN DE NUECES TAZAS DE TE O CAFÉ JUGOS INDIVIDUALES TIPO GUALLARAUCO GARZON Y MANTELERIA   $ 337.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.500 $ 337.500
Total Neto $ 337.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.125
TOTAL OC $ 401.625


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.035.356-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.035.356-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.035.356-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.534.187-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.904.185-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.216.568-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.061.464-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.103.803-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.