Orden de Compra. Nº1663-387-SE25 "SERV. CAFETERIA 27 y 28 MARZO-OP-22.01.001.003"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-387-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra SERV. CAFETERIA 27 y 28 MARZO-OP-22.01.001.003
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1663-19-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1077 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación Dr Eduardo Ahues 305
Comuna Quellón
Impuesto 47899
Dirección de Envío de la Factura Dr Eduardo Ahues 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Banqueteria Sabores Cruzados
Razón Social LUIS ALEJANDRO MONTIEL CÁRCAMO
R.U.T. 16.066.119-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Banqueteria Sabores Cruzados
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221003
Cafetería27Unidad no definidaSERVICIOS DE CAFETERÍA 27/03/2025, SEGÚN SOLICITUD REALIZADA POR JEFE DE CAPACITACIÓN, A PARTIR DE LICITACIÓN 1663-19 LE25  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.134 $ 136.134
30221003
Cafetería23Unidad no definidaSERVICIOS DE CAFETERÍA 28/03/2025, SEGÚN SOLICITUD REALIZADA POR JEFE DE CAPACITACIÓN, A PARTIR DE LICITACIÓN 1663-19 LE25  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.966 $ 115.966
Total Neto $ 252.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.899
TOTAL OC $ 299.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.