Orden de Compra. Nº1725-34-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1725-9-COT26 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTACION Y BEBESTIBLE PARA LAS REUNIONES DEL GABINETE MINISTRA EN SANTIAGO - PERIODO ENERO A MAYO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1725-34-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1725-9-COT26 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTACION Y BEBESTIBLE PARA LAS REUNIONES DEL GABINETE MINISTRA EN SANTIAGO - PERIODO ENERO A MAYO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
R.U.T. 60.901.002-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 207 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
R.U.T. 60.901.002-9
Dirección de Facturación Sotomayor 233
Comuna Valparaíso
Impuesto 116616,3
Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENEW SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA RENEW SPA
R.U.T. 77.293.249-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RENEW SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1UnidadADQUISICIÓN DE ALIMENTACION Y BEBESTIBLE PARA LAS REUNIONES DEL GABINETE MINISTRA EN SANTIAGO - PERIODO ENERO A MAYO 2026 - SEGÚN ANEXOSEGÚN COTIZACION ADJUNTA N°10206 $ 613.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.770 $ 613.770
Total Neto $ 613.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.616
TOTAL OC $ 730.386


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.