|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3743-203-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Medallas Liceo Bicentenario |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
|
|
R.U.T. |
69.180.300-7 |
|
Dirección de Facturación |
Ercilla 205 |
|
Comuna |
Los Sauces
|
|
Impuesto |
36005,76 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ercilla 205 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
09-06-2025 |
|
|
|
Proveedor |
PlussportCL |
|
Razón Social |
SANDRA MARGARITA GARCES IBARRA
|
|
R.U.T. |
12.421.206-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PlussportCL |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101701
| Medallas | 28 | Unidad | Medallas de bronce, personalizadas con estuche de terciopelo. Más detalles en archivo adjunto.
Considerar la totalidad de los productos e indicaciones que se mencionan en archivo adjunto.
Obligatorio adjuntar cotización detallada de los productos ofrecidos. | Medallas de bronce.
Solicitar visto bueno directo en el establecimiento.
Facturar con detalle de los productos. |
$ 6.768,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 189.504
|
$ 189.504
|
|
|
Total Neto
|
$ 189.504
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 36.006
|
|
$ 225.510
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.