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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1407-15331-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIRREG TARAPACA/SERV. MANTENCION MOVIL 79/OT 205 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1407-6-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique
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R.U.T. |
61.004.002-0 |
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Dirección de Facturación |
SOTOMAYOR N° 728 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
84835 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SOTOMAYOR N° 728 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JHON'S CAR SERVICE |
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Razón Social |
TALLER DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ CARLOS ALEJANDR
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R.U.T. |
77.667.538-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JHON'S CAR SERVICE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24101502
| Vehículos de transporte a granel | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCION MOVIL N°79/OT N°205
PERTENECIENTE AL C.C.P. ALTO HOSPICIO. | SERVICIO DE MANTENCION MOVIL N°79/OT N°205
PERTENECIENTE AL C.C.P. ALTO HOSPICIO. |
$ 446.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 446.500
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$ 446.500
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Total Neto
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$ 446.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 84.835
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$ 531.335
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.