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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
673627-10-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de material de aseo para las dependencias de SENDA Aysén, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 673627-15-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
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R.U.T. |
61.980.170-9 |
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Dirección de Facturación |
Agustinas 1235, piso 9, Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
55805,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1235, piso 9, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OWURKAN SPA |
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Razón Social |
OWURKAN SPA
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R.U.T. |
77.815.682-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OWURKAN SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47132102
| Kits de limpieza de uso general | 4 | Unidad | Abrillantador piso flotante | |
$ 3.832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.328
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$ 15.328
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14111703
| Toallas de papel | 36 | Unidad | Toallas nova jumbo prepicadas | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.200
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$ 43.200
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14111705
| Servilletas de papel | 20 | Unidad | Toallas de papel Doble hoja de 200 unidades de 21.6 X 21 cm c/u | |
$ 1.756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.120
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$ 35.120
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 22 | Unidad | Pastillas estanque para inodoro | |
$ 1.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.842
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$ 28.842
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14111704
| Papel higiénico | 8 | Unidad | Confort jumbo 500 metros
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$ 11.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.792
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$ 94.792
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47121607
| Accesorios o suministros de limpiador de succión | 5 | Unidad | limpia vidrios | |
$ 1.286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.430
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$ 6.430
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12191501
| Solventes aromáticos | 10 | Unidad | Aromatizantes en varillas con su respectiva recarga de aromatizantes en varillas | |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.000
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$ 70.000
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Total Neto
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$ 293.712
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.805
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$ 349.517
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.