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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1321087-110-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
adquisición de alimentación para el día sábado 23 de noviembre |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERRILLOS
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R.U.T. |
65.190.585-0 |
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Dirección de Facturación |
AV. CAMINO LONQUEN 7518 |
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Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
63067,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. CAMINO LONQUEN 7518 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALIBAR |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.111.944-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALIBAR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 180 | Unidad | empanada de carne picada al horno | |
$ 1.641,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 295.380
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$ 295.380
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50202311
| Bebidas | 16 | Unidad | 1 litro 1/2 distintos sabores ccu | |
$ 1.578,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.248
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$ 25.248
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48101903
| Vasos de servicio | 200 | Unidad | vasos plasticos 300 cc para bebidas | |
$ 40,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.000
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$ 8.000
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52121602
| Servilletas | 2 | Pack | de 300 unidades | |
$ 1.652,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.304
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$ 3.304
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Total Neto
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$ 331.932
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.067
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$ 394.999
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.