Orden de Compra. Nº1736-3019-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1736-501-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-3019-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1736-501-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.001.001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación Javiera Carrera #736, El Bosque
Comuna El Bosque
Impuesto 43804,5
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736, El Bosque
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.130.993-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1UnidadLIENZO - SE SOLICITA COTIZACIÓN FORMAL POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y CANTIDADES EN DETALLE. SE ADUNTA DOCUMENTACIÓN CON LA INFORMACIÓN DETALLADA. Memo No 100/212/2025. (REVISAR ARCHIVO ADJUNTO).   $ 81.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.600 $ 81.600
82101501
Letreros publicitarios3UnidadLIENZOS - SE SOLICITA COTIZACIÓN FORMAL POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y CANTIDADES EN DETALLE. SE ADUNTA DOCUMENTACIÓN CON LA INFORMACIÓN DETALLADA. Memo No 100/212/2025. (REVISAR ARCHIVO ADJUNTO).  $ 13.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.950 $ 40.950
82101501
Letreros publicitarios16UnidadPOSTERAS. - SE SOLICITA COTIZACIÓN FORMAL POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y CANTIDADES EN DETALLE. SE ADUNTA DOCUMENTACIÓN CON LA INFORMACIÓN DETALLADA. Memo No 100/212/2025. (REVISAR ARCHIVO ADJUNTO).  $ 6.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
Total Neto $ 230.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.804
TOTAL OC $ 274.354


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.