Orden de Compra. Nº3593-43-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3593-33-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3593-43-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3593-33-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
Razón Social ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Facturación Plaza Armas N° 438
Comuna Combarbalá
Impuesto 139080
Dirección de Envío de la Factura Plaza Armas N° 438
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO COMBARBALA
Razón Social CLAUDIO ENRIQUE CONTRERAS RAMIREZ E I DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.253.400-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO COMBARBALA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral200UnidadAGUA MINERAL 600CC  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
50202311
Bebidas50UnidadPAWER 60ML   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos60UnidadGALLETAS GRANDE   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
50202304
Jugos y néctar envasados100UnidadJUGOS 1.5 LITROS  $ 1.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000
50202311
Bebidas60UnidadBEBIDAS 3 LITROS COCA COLA  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
50202311
Bebidas20UnidadRED BULL  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50202310
Agua mineral100UnidadAGUAS MINERAL SIN GAS 1.5 LITROS  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
Total Neto $ 732.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.080
TOTAL OC $ 871.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.