Orden de Compra. Nº2583-907-SE25 "SE SOLICITA VESTUARIO CLINICO Y CALZADO DE SEGURIDAD/ PROGRAMA COMUNITARIO N°1 DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL/DISAM/SP44575/AMS/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-201-L125"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-907-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2025
Nombre de la Orden de Compra SE SOLICITA VESTUARIO CLINICO Y CALZADO DE SEGURIDAD/ PROGRAMA COMUNITARIO N°1 DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL/DISAM/SP44575/AMS/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-201-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2583-201-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1419 MUNICIPAL-MUNICIPAL del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 16336,2
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CALPER SPA
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL CALPER SPA
R.U.T. 78.950.790-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CALPER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181602
Calzado protector contra materias peligrosas2ParSE SOLICITA CALZADO DE SEGURIDAD, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES COMPLETAS EN ANEXO FICHA FOE (1 LINEA-SOLICITUD DOS PARES) , DOCUMENTACION QUE EL PROVEEDOR DEBE COMPLETAR Y ADJUNTAR A ESTE PROCESO, (EVALUABLE Y EXCLUYENTE)BOTINES MUJER SKECHERS INDUSTRIAL. ENTREGA 30 DIAS HABILES. $ 42.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.980 $ 85.980
Total Neto $ 85.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.336
TOTAL OC $ 102.316


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.