Orden de Compra. Nº2996-143-AG25 "INSUMOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2996-143-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 210773,84
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA
R.U.T. 76.356.855-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201509
Cinta adhesiva de nilon200UnidadCINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48 MM  $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
26111701
Baterías recargables50UnidadBATERIA DE 9 VOLT  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.100 $ 189.100
44122011
Carpetas para archivos400UnidadCARPETA PLASTIFICADA CON ACOCLIP ROJA Y AZUL  $ 367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.800 $ 146.800
31201509
Cinta adhesiva de nilon200UnidadCINTA ADHESIVA CAFE 48MM  $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.400 $ 67.400
26111702
Pilas alcalinas50UnidadPILAS CR2032  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
26111702
Pilas alcalinas50UnidadPILAS TIPO C   $ 1.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
26111702
Pilas alcalinas50UnidadPILAS ALCALINAS D  $ 1.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.100 $ 69.100
60121702
Tinta para timbres60UnidadTINTA NEGRA PARA TIMBRE 24 ML  $ 1.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.360 $ 66.360
14111525
Papel multiuso300RolloROLLO TERMICO 80 MM  $ 1.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.600 $ 354.600
60121132
Papel calco4SobrePAPEL CALCO **SOBRE DE 25 HOJAS **  $ 6.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.176 $ 26.176
Total Neto $ 1.109.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 210.774
TOTAL OC $ 1.320.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.