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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3921-1108-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SALUD MENTAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
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R.U.T. |
69.191.500-K |
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Dirección de Facturación |
Matta 829 |
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Comuna |
Villarrica
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Impuesto |
304722 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Matta 829 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OMG SOLUCIONES GRAFICAS |
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Razón Social |
KATHERLINE LORENA ESCALONA CORREA
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R.U.T. |
17.128.123-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OMG SOLUCIONES GRAFICAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44111516
| Agendas | 324 | Unidad | AGENDAS PLANIFICADORES, TAMAÑO A5, TAPA DURA, PERSONALIZADO, ANILLOS METALICOS, ELASTICOS MISMO COLOR CON ANILLO METÁLICO, BOLSILLO INTERIOR DE OPALINA, EN PAPEL BOND 107 GRAMOS, 50 HOJAS 100 IMPRESIÓN TOTAL, DEBE INCLUIR EL DISEÑO. SE ADJUNTA MODELO DE PLANNER, NO HAY OTRO FORMATO. DEBE ESTIPULAR PLAZO DE ENTREGA REAL, POSTERIOR V°B° DEL DISEÑO. NO DEBE ENTREGAR POSTERIOR AL 29 DE DICIEMBRE 2023. | |
$ 4.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.603.800
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$ 1.603.800
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Total Neto
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$ 1.603.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 304.722
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$ 1.908.522
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.