|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3299-303-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS TALLERES DE MANUALIDADES LICEO BICENTENARIO AUGUSTO SANTELICES VALENZUELA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3299-178-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
|
|
R.U.T. |
69.100.500-3 |
|
Dirección de Facturación |
Juan E. Montero 25 |
|
Comuna |
Licantén
|
|
Impuesto |
71206,87 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Juan E. Montero 25 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
IMPORTADORA GLOBAL |
|
Razón Social |
ESTEBAN PAUL ROMERO BARRAZA COMERCIALIZACION DE ARTICULOS NACIONALES E IMPORTADOS E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.257.094-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
IMPORTADORA GLOBAL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60123001
| Figuras de goma Eva | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS TALLERES DE MANUALIDADES CON ESTUDIANTES DEL LICEO BICENTENARIO AUGUSTO SANTELICES VALENZUELA | ADQUISICIÓN DE INSUMOS REQUERIDOS PARA LOS TALLERES DE MANUALIDADES CON ESTUDIANTES DEL LICEO BICENTENARIO AUGUSTO SANTELICES VALENZUELA |
$ 374.773,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 374.773
|
$ 374.773
|
|
|
Total Neto
|
$ 374.773
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 71.207
|
|
$ 445.980
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.