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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1208094-22-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO UNIDAD FAMILIA FEB A MAR 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1208094-6-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
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R.U.T. |
62.000.890-7 |
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Dirección de Facturación |
Calle Juan Cisternas 2497 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
171760 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Juan Cisternas 2497 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-03-2025 |
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Proveedor |
Carlos Arturo |
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Razón Social |
CARLOS ARTURO PALMA VILLAGRAN
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R.U.T. |
5.290.467-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Carlos Arturo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | Servicio de aseo correspondiente al periodo comprendido entre el 11/02/2025 al 10/03/2025. El servicio contempla 1 Auxiliar de Aseo jornada completa. | Servicio de aseo correspondiente al periodo comprendido entre el 11/02/2025 al 10/03/2025 en la Unidad de Familia ( Av. El Santo # 1140; La Serena) |
$ 904.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 904.000
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$ 904.000
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Total Neto
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$ 904.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 171.760
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$ 1.075.760
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.