Orden de Compra. Nº791766-66-AG24 "INSUMOS DE IMPRESIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 791766-66-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-07-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE IMPRESIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Programa de Atencion a Victimas
Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO
R.U.T. 61.980.140-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2529
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO
R.U.T. 61.980.140-7
Dirección de Facturación Moneda N° 1326, piso 5°.
Comuna Santiago
Impuesto 315868,35
Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 1326, piso 5°.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRESA SPA
Razón Social FERRESA SPA
R.U.T. 77.918.159-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRESA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadCE312AMARILLO  $ 13.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.024 $ 27.024
44103103
Tóner4UnidadTN221Y AMARILLO  $ 13.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.100 $ 54.100
44103103
Tóner2Unidad106R01597 BLACK  $ 91.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.326 $ 183.326
44103103
Tóner4UnidadCC364A  $ 39.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.248 $ 158.248
44103103
Tóner2UnidadCE273A MAGENTA   $ 100.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.494 $ 200.494
44103103
Tóner1UnidadDR-1060  $ 19.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.894 $ 19.894
44103103
Tóner44UnidadPACK COLORES PIGMENT CYAN - GI10 PIGMENT MAGENTA - GI10 PIGMENT YELLOW - GI10 PIGMENT BLACK - GI10  $ 18.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 823.196 $ 823.196
44103103
Tóner7UnidadQ5950A BLACK  $ 9.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.864 $ 66.864
44103103
Tóner4UnidadQ5951A CYAN  $ 9.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.416 $ 38.416
44103103
Tóner8171UnidadTN-1060  $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.026 $ 49.026
44103103
Tóner1UnidadTN225C CYAN   $ 14.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.827 $ 14.827
44103103
Tóner2UnidadTN225M MAGENTA   $ 13.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.050 $ 27.050
Total Neto $ 1.662.465
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 315.868
TOTAL OC $ 1.978.333


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.531.697-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.928.695-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.918.159-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.