Orden de Compra. Nº
791766-66-AG24
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INSUMOS DE IMPRESIÓN
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Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
791766-66-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE IMPRESIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Programa de Atencion a Victimas
Razón Social
SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO
R.U.T.
61.980.140-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2529
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO
R.U.T.
61.980.140-7
Dirección de Facturación
Moneda N° 1326, piso 5°.
Comuna
Santiago
Impuesto
315868,35
Dirección de Envío de la Factura
Moneda N° 1326, piso 5°.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRESA SPA
Razón Social
FERRESA SPA
R.U.T.
77.918.159-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRESA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
2
Unidad
CE312AMARILLO
$ 13.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.024
$ 27.024
44103103
Tóner
4
Unidad
TN221Y AMARILLO
$ 13.525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.100
$ 54.100
44103103
Tóner
2
Unidad
106R01597 BLACK
$ 91.663,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 183.326
$ 183.326
44103103
Tóner
4
Unidad
CC364A
$ 39.562,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 158.248
$ 158.248
44103103
Tóner
2
Unidad
CE273A MAGENTA
$ 100.247,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.494
$ 200.494
44103103
Tóner
1
Unidad
DR-1060
$ 19.894,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.894
$ 19.894
44103103
Tóner
44
Unidad
PACK COLORES PIGMENT CYAN - GI10 PIGMENT MAGENTA - GI10 PIGMENT YELLOW - GI10 PIGMENT BLACK - GI10
$ 18.709,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 823.196
$ 823.196
44103103
Tóner
7
Unidad
Q5950A BLACK
$ 9.552,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.864
$ 66.864
44103103
Tóner
4
Unidad
Q5951A CYAN
$ 9.604,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.416
$ 38.416
44103103
Tóner
8171
Unidad
TN-1060
$ 6,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.026
$ 49.026
44103103
Tóner
1
Unidad
TN225C CYAN
$ 14.827,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.827
$ 14.827
44103103
Tóner
2
Unidad
TN225M MAGENTA
$ 13.525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.050
$ 27.050
Total Neto
$ 1.662.465
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 315.868
TOTAL OC
$ 1.978.333
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
10.531.697-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.928.695-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.908.814-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.918.159-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.