Orden de Compra. Nº4026-243-SE25 "90 PACK DE TINTAS - PROGRAMA P.I.E. - COMPRA AGIL ID N.º 4026-86-COT25.-"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4026-243-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 07-10-2025
Nombre de la Orden de Compra 90 PACK DE TINTAS - PROGRAMA P.I.E. - COMPRA AGIL ID N.º 4026-86-COT25.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas La empresa ha incumplido con los plazos de entrega establecidos, y además ha procedido a realizar la facturación sin haber despachado previamente los productos comprometidos, lo cual contraviene los términos establecidos en la orden de compra.
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación
R.U.T. 69.250.901-3
Dirección de Unidad de Compra CALLE CALIXTO PADILLA N°155
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación
R.U.T. 69.250.901-3
Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 105
Comuna Antuco
Impuesto 341538,3
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINAR ENTREGAVANIA CASTILLO
FONO : 43 2 621029
CORREO : INVENTARIO@DAEMANTUCO.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Topteck SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA TOP TECK SPA
R.U.T. 77.928.412-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Topteck SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas1GlobalPACK DE TINTAS ORIGINALES.-PACK TINTA ORIGINAL EPSON T664, T544 Y TINTA CANON GI190, SEGUN COTIZACION ADJUNTA N.º A-2792 DE FECHA 24/09/2025, COMPRA AGIL ID N.º 4026-86-COT25.- $ 1.797.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.797.570 $ 1.797.570
Total Neto $ 1.797.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 341.538
TOTAL OC $ 2.139.108


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.