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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4026-243-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
07-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
90 PACK DE TINTAS - PROGRAMA P.I.E. - COMPRA AGIL ID N.º 4026-86-COT25.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
La empresa ha incumplido con los plazos de entrega establecidos, y además ha procedido a realizar la facturación sin haber despachado previamente los productos comprometidos, lo cual contraviene los términos establecidos en la orden de compra. |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación
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R.U.T. |
69.250.901-3 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT N° 105 |
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Comuna |
Antuco
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Impuesto |
341538,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT N° 105 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| COORDINAR ENTREGA | VANIA CASTILLO FONO : 43 2 621029 CORREO : INVENTARIO@DAEMANTUCO.CL |
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Proveedor |
Topteck SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA TOP TECK SPA
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R.U.T. |
77.928.412-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Topteck SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12171703
| Tintas | 1 | Global | PACK DE TINTAS ORIGINALES.- | PACK TINTA ORIGINAL EPSON T664, T544 Y TINTA CANON GI190, SEGUN COTIZACION ADJUNTA N.º A-2792 DE FECHA 24/09/2025, COMPRA AGIL ID N.º 4026-86-COT25.- |
$ 1.797.570,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.797.570
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$ 1.797.570
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Total Neto
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$ 1.797.570
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 341.538
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$ 2.139.108
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.