Orden de Compra. Nº1738-197-AG25 "MATERIAS PRIMAS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA ELABORACIÓN DE MERMELADAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1738-162-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1738-197-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAS PRIMAS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA ELABORACIÓN DE MERMELADAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1738-162-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Facturación AVDA. ESPAÑA N°196
Comuna Villa Alegre
Impuesto 51882,73
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESPAÑA N°196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Paraíso
Razón Social JAIME DEL CARMEN BUSTAMANTE AVENDAÑO
R.U.T. 7.277.002-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Paraíso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104801
Unidades de frascos o retortas80Unidadfrascos de vidrio  conserveros de 1/2 litro con tapa  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.840 $ 59.840
52151808
Ollas a presión domésticas7Unidadpailón para freir de aluminio de 40x10  $ 30.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.227 $ 213.227
Total Neto $ 273.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.883
TOTAL OC $ 324.950


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.277.002-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.