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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1947-16885-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
212-0040 HIDRATO CLORAL (DROGA)- unidad requirente farmacia-consumo septiembre (CFO) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1947-110-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.004-0 |
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Dirección de Facturación |
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. |
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Comuna |
*
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Impuesto |
1482000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VITAFARMA S A |
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Razón Social |
VITAFARMA S.A.
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R.U.T. |
76.896.389-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VITAFARMA S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51141803
| Hidrato de cloral | 6 | Unidad | 212-0040 HIDRATO CLORAL (DROGA)pote 1kilo Polvo USP, pote 1 kilo | DPCLORH1/ CLORAL HIDRATO 1000G (CONTROLADO) MATERIA PRIMA CONTROLADO REQUIERE PRESENTACION DE G/D TIMBRADA POR QF. PRECIO OFERTA POR KILO. |
$ 1.300.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.800.000
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$ 7.800.000
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Total Neto
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$ 7.800.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.482.000
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$ 9.282.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.