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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3947-576-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS PARA CONFECCIÓN Y REPARACIÓN DE MESONES MUNICIPALES. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
YUNGAY N° 125 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
232237,57 |
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Dirección de Envío de la Factura |
YUNGAY N° 125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA TRICAUCO |
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Razón Social |
COMERCIAL TRICAUCO SPA
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R.U.T. |
77.038.292-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA TRICAUCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13101905
| Melamina (MF) | 1 | Global | 16 Unidad PLANCHAS DE MELAMINA BLANCA DE 15 MM 1,80 X 2,50 MTS
10 Tiras TIRAS DE FIERRO 50 X 50 X 2 MM
22 Tiras TIRAS DE FIERRO 50 X 20 X 2 MM
10 Kilos SOLDADURA 6011 1/8
03 Galones ANTICORROSIVO COLOR NEGRO
15 Unidad DISCOS DE CORTE DE 7”
10 Unidad DISCOS DE CORTE DE 41/2”
05 Unidad DISCOS DE DESBASTE DE 41/2”
03 Litros DE AGUA RASH
05 Unidad BROCHAS DE 2”
| ARTICULOS PARA CONFECCION Y REPARACION DE MESONES MUNICIPALES |
$ 1.222.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.222.303
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$ 1.222.303
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Total Neto
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$ 1.222.303
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 232.238
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$ 1.454.541
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.