Orden de Compra. Nº3947-576-AG25 "ARTICULOS PARA CONFECCIÓN Y REPARACIÓN DE MESONES MUNICIPALES."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-576-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PARA CONFECCIÓN Y REPARACIÓN DE MESONES MUNICIPALES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación YUNGAY N° 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 232237,57
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA TRICAUCO
Razón Social COMERCIAL TRICAUCO SPA
R.U.T. 77.038.292-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA TRICAUCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101905
Melamina (MF)1Global16 Unidad PLANCHAS DE MELAMINA BLANCA DE 15 MM 1,80 X 2,50 MTS 10 Tiras TIRAS DE FIERRO 50 X 50 X 2 MM 22 Tiras TIRAS DE FIERRO 50 X 20 X 2 MM 10 Kilos SOLDADURA 6011 1/8 03 Galones ANTICORROSIVO COLOR NEGRO 15 Unidad DISCOS DE CORTE DE 7” 10 Unidad DISCOS DE CORTE DE 41/2” 05 Unidad DISCOS DE DESBASTE DE 41/2” 03 Litros DE AGUA RASH 05 Unidad BROCHAS DE 2” ARTICULOS PARA CONFECCION Y REPARACION DE MESONES MUNICIPALES $ 1.222.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.222.303 $ 1.222.303
Total Neto $ 1.222.303
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 232.238
TOTAL OC $ 1.454.541


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.670.615-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.