Orden de Compra. Nº633-743-AG25 "SIC 1820 SIRE 1402 VESTUARIO CASINO"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 633-743-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2025
Nombre de la Orden de Compra SIC 1820 SIRE 1402 VESTUARIO CASINO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2241 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación PAseo Bulnes 285, oficina 301, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 281629,4
Dirección de Envío de la Factura PAseo Bulnes 285, oficina 301, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CALPER SPA
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL CALPER SPA
R.U.T. 78.950.790-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CALPER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102704
Uniformes de garzones o cocineros1UnidadUniformes para personal de casino, según especificaciones técnicas del documento adjunto.15 un. Chaquetas de chef 15 un. Pantalón 15 un. Gorros 15 un. Pechera 14 un. Calzado $ 1.482.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.482.260 $ 1.482.260
Total Neto $ 1.482.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 281.629
TOTAL OC $ 1.763.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.