Orden de Compra. Nº892563-53-AG25 "Insumos de librería Programa Espacios Amigables DESAM Palena 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PALENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 892563-53-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos de librería Programa Espacios Amigables DESAM Palena 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALENA
R.U.T. 69.231.300-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SMC IP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALENA
R.U.T. 69.231.300-3
Dirección de Facturación Bernardo O"higgins 740
Comuna Palena
Impuesto 7982,85
Dirección de Envío de la Factura Bernardo O"higgins 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Liberia El Escolar
Razón Social MARÍA ISABEL UBILLA BRIONES
R.U.T. 7.123.503-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Liberia El Escolar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo1Bolsa1 Bolsa de globos de 50 unidades colores surtidos   $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.487 $ 3.487
44102001
Lámina para plastificar6UnidadLáminas para termolaminar o plastificar  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528
60121112
Cartón piedra2Unidad2 pliegos de cartón piedra grueso  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.698
44122001
Archivadores de fichas4UnidadArchivadores de tapa dura tamaño oficio con diseño   $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.092 $ 11.092
14111610
Cartulina5UnidadPliego Goma eva lisa colores  $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.275 $ 3.275
14111610
Cartulina5UnidadPliego cartulina lisa colores  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
14111610
Cartulina3UnidadSobre de cartulina tamaño oficio colores surtidos  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.799 $ 5.799
14111610
Cartulina4UnidadPliego goma eva glitter   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional2UnidadCaja de tempera de 12 unidades colores surtidos   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866
Total Neto $ 42.015
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.983
TOTAL OC $ 49.998


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.123.503-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.