Orden de Compra. Nº
892563-53-AG25
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Insumos de librería Programa Espacios Amigables DESAM Palena 2025
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PALENA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
892563-53-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
Insumos de librería Programa Espacios Amigables DESAM Palena 2025
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PALENA
R.U.T.
69.231.300-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SMC IP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PALENA
R.U.T.
69.231.300-3
Dirección de Facturación
Bernardo O"higgins 740
Comuna
Palena
Impuesto
7982,85
Dirección de Envío de la Factura
Bernardo O"higgins 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Liberia El Escolar
Razón Social
MARÍA ISABEL UBILLA BRIONES
R.U.T.
7.123.503-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Liberia El Escolar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
1
Bolsa
1 Bolsa de globos de 50 unidades colores surtidos
$ 3.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.487
$ 3.487
44102001
Lámina para plastificar
6
Unidad
Láminas para termolaminar o plastificar
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.528
$ 3.528
60121112
Cartón piedra
2
Unidad
2 pliegos de cartón piedra grueso
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.698
$ 3.698
44122001
Archivadores de fichas
4
Unidad
Archivadores de tapa dura tamaño oficio con diseño
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.092
$ 11.092
14111610
Cartulina
5
Unidad
Pliego Goma eva lisa colores
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.275
$ 3.275
14111610
Cartulina
5
Unidad
Pliego cartulina lisa colores
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.890
14111610
Cartulina
3
Unidad
Sobre de cartulina tamaño oficio colores surtidos
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.799
$ 5.799
14111610
Cartulina
4
Unidad
Pliego goma eva glitter
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.380
$ 5.380
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
2
Unidad
Caja de tempera de 12 unidades colores surtidos
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.866
$ 3.866
Total Neto
$ 42.015
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.983
TOTAL OC
$ 49.998
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
7.123.503-3
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.