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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2200-295-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GALVANOS Y CUADRO DE MADERA PARA RECONOCIMIENTO DE AÑOS DE SERVICIO - SAMU Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-130-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Aconcagua |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Facturación |
Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
94202 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
carolina |
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Razón Social |
GRAVOLASER E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.987.599-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
carolina |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 25 | Unidad | GALVANOS MADERA CON LAMINA DE METALEXX COLOR ORO EUROPERO, EL PROVEEDOR DEBE COMPLETAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADJUNTA, ADJUNTAR IMAGEN Y DEBE INDICAR EL PLAZO DE ENTREGA
LA ENTREGA DEBE SER PARA EL 03.09.2025. | |
$ 14.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 374.750
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$ 374.750
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60121401
| Marcos de madera preensamblados | 45 | Unidad | CUADRO DE MADERA CON VIDRIO PARA DIPLOMA TAMAÑO CARTA, EL PROVEEDOR DEBE COMPLETAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADJUNTA, ADJUNTAR IMAGEN Y DEBE INDICAR EL PLAZO DE ENTREGA
LA ENTREGA DEBE SER PARA EL 03.09.2025. | |
$ 2.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 121.050
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$ 121.050
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Total Neto
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$ 495.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 94.202
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$ 590.002
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.