Orden de Compra. Nº2200-295-AG25 "GALVANOS Y CUADRO DE MADERA PARA RECONOCIMIENTO DE AÑOS DE SERVICIO - SAMU Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-130-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-295-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2025
Nombre de la Orden de Compra GALVANOS Y CUADRO DE MADERA PARA RECONOCIMIENTO DE AÑOS DE SERVICIO - SAMU Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-130-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1376
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
Comuna San Felipe
Impuesto 94202
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carolina
Razón Social GRAVOLASER E.I.R.L.
R.U.T. 76.987.599-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal carolina
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos25UnidadGALVANOS MADERA CON LAMINA DE METALEXX COLOR ORO EUROPERO, EL PROVEEDOR DEBE COMPLETAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADJUNTA, ADJUNTAR IMAGEN Y DEBE INDICAR EL PLAZO DE ENTREGA LA ENTREGA DEBE SER PARA EL 03.09.2025.  $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.750 $ 374.750
60121401
Marcos de madera preensamblados45UnidadCUADRO DE MADERA CON VIDRIO PARA DIPLOMA TAMAÑO CARTA, EL PROVEEDOR DEBE COMPLETAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADJUNTA, ADJUNTAR IMAGEN Y DEBE INDICAR EL PLAZO DE ENTREGA LA ENTREGA DEBE SER PARA EL 03.09.2025.  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.050 $ 121.050
Total Neto $ 495.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.202
TOTAL OC $ 590.002


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.519.546-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.