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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2318-1040-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE IMPRESIONES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2318-88-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
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R.U.T. |
69.130.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat N° 2490 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
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R.U.T. |
69.130.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 2490 |
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Comuna |
San Javier
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Impuesto |
185533,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 2490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MOBIQUOS SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA SPA |
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Razón Social |
MOBIQUOS SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA SPA
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R.U.T. |
76.145.008-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MOBIQUOS SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212104
| Impresoras de chorro de tinta | 1 | Global | SE REQUIERE SERVICIO DE IMPRESIONES CON ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD N°80 DE INFORMATICA
PRE-OBLIGACIÓN: 05-1922
C.C:1001
IMPUTACIÓN:22-09-006 | |
$ 976.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 976.490
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$ 976.490
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Total Neto
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$ 976.490
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 185.533
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$ 1.162.023
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.