Orden de Compra. Nº3810-1914-SE24 "ADQUISICION MATERIALES REPOSTERIA TALLER DE REPOSTERIA OF MUJER SOLICITUD 2213"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1914-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES REPOSTERIA TALLER DE REPOSTERIA OF MUJER SOLICITUD 2213
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-31-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Chépica
Impuesto 14019,53
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor D"talles
Razón Social OLGA ANGELICA CACERES MIRANDA
R.U.T. 11.894.342-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal D"talles
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10151513
Semillas o almácigos de maíz1CajaALMIDON DE MAIZ 250 GRS  $ 4.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.608 $ 4.608
50131701
Leche o productos de mantequilla3LataLECHE CONDENSADA EN LATA 397 GRS  $ 2.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.986 $ 7.986
50151605
Grasas comestibles de animal1UnidadMANTECA 500 GRS  $ 3.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.584 $ 3.584
24111503
Bolsas de plástico1UnidadBOLSAS HERMETICAS PAQUETES DE 50 UNIDADES1  $ 4.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.086 $ 4.086
53102503
Sombreros1UnidadCOFIA CAJA 100 UNIDADES  $ 8.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.191 $ 8.191
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate1UnidadCOBERTURA CHOCOLATE NEGRO 500 GRS  $ 14.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.643 $ 14.643
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos4TarroCHOCLITOS EN TARRO 400 GRS  $ 6.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.624 $ 26.624
50201714
Cremas no lácteas1kilogramoCREMA PASTELERA   $ 4.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.065 $ 4.065
Total Neto $ 73.787
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.020
TOTAL OC $ 87.807


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.