Orden de Compra. Nº3764-844-SE24 "COMPLEMENTA OC 3764-738-SE24, LIMPIEZA ACEQUIA, DIRECCION DE OBRAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3764-844-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTA OC 3764-738-SE24, LIMPIEZA ACEQUIA, DIRECCION DE OBRAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
Comuna Nancagua
Impuesto 6576,08695652174
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor empresa constructora
Razón Social DIEGO ALEJANDRO CASTRO FARÍAS
R.U.T. 17.992.168-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal empresa constructora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1GlobalCOMPLEMENTO DE ORDEN DE COMPRA 3764-738-SE24, POR DIFERENCIA DE VALOR POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y PALEO DE ACEQUIA DE 300 METROS EN CALLE 21 DE MAYO CON ANDRÉS BELLOCOMPLEMENTO DE ORDEN DE COMPRA 3764-738-SE24, POR DIFERENCIA DE VALOR POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y PALEO DE ACEQUIA DE 300 METROS EN CALLE 21 DE MAYO CON ANDRÉS BELLO $ 41.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.250 $ 41.250
Total Neto $ 41.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 6.576
TOTAL OC $ 47.826


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.