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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3947-167-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3947-20-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
YUNGAY N° 125 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
11198,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
YUNGAY N° 125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARIO |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA MARIO FERNANDEZ NEIRA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.169.243-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131602
| Servicios de suministro de alimentos de emergencia | 1 | Global | CAJA DE ALIMENTOS ESPECIALES SEGUN COTIZACION N°100534, CONSISTENTE EN:
0.79 QUESO GAUDA LAMINADO FRUTILLAR
0.81 FIAMBRE JAMON SANDWICH
2.74 PAN HALLULLA
2 CAFE MONTERREY 170G
2 TOALLA NOVA CLASICA
2 AZUCAR IANSA 1K
2 RELLENO FRUTALES ARCOR 500G
2 GALLETAS FRUNA PEPA COCO 1K
2 GALLETAN FRUNA GOTERON 1K
1 TE SUPREMO LA RENDIDORA 100UND
2 MANGA VASO TERMICO 300CC 25 UND
2 PACK CCU BILZ-PAP-KEM | CAJA DE ALIMENTOS ESPECIALES SEGUN COTIZACION N°100534 |
$ 58.940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.940
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$ 58.940
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Total Neto
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$ 58.940
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Descuento
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$ 2
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Cargos
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$ 2
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IVA 19 %
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$ 11.199
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$ 70.139
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.